一、岗位职责:
1. 对公司规章制度、业务流程进行合规审核,持续推动完善优化公司的各项内部控制管理流程及制度,建立内控长效机制。
2. 制定年度审计计划,负责组织开展各类审计项目,如经营审计、专项审计等;组织协调审计工作开展过程中的内外部关系,制定审计工作方案,出具审计报告等。
3. 对发现的问题出具可落实、可实施的整改方案,并协同被审计部门共同完成闭环工作。
4. 开展内控审查及评价,及时发现流程风险和问题,提出优化整改建议,督促公司制度、流程得以有效执行,提高效率、降低经营风险。
5. 配合公司发展战略,为公司运营过程中的风险提出专业设计或风控建议,进行前置化管理。
二、岗位要求:
1、本科以上学历,审计等相关专业,取得审计师或中级会计师等证书。
2、5年以上内部审计、内控管理相关工作经验,熟悉会计准则、审计准则、财务分析方法及内部控制框架,熟悉内部审计流程,掌握风险识别评估能力;有制造业内审工作经历者优先。
3、具有良好的职业道德、强烈的责任心,工作态度严谨,认真细致。能承担较大工作压力,具备较强的多方沟通能力和团队合作精神。坚持原则,严格遵守工作纪律和规定,具有高度的政治敏感性和保密意识。
珠海越亚半导体股份有限公司(简称“珠海越亚”)成立于2006年4月26日,位于广东省珠海市斗门区富山工业区,厂房面积4万平方米。珠海越亚是中国大陆最早从事封装载板研发和实现产业化的企业之一,也是中国大陆在封装材料领域率先实现嵌埋封装技术产业化的企业。通过持续的自主创新,紧跟半导体封装技术迭代和下游市场需求演进,主要产品沿着“IC封装载板—嵌埋封装模组”的路径升级,从封装用载板到系统级封装模组,应用领域从射频前端扩展至电源管理、数字芯片等市场,产品类型不断丰富,成为半导体先进封装领域中重要的半导体封装材料企业。